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发布机构: 市外事办公室 主题分类: 综合政务
名称: 2023年度部门决算公开 文号:
成文日期: 2024-09-24 发布日期: 2024-09-24
2023年度部门决算公开
发布时间:2024-09-24 来源:市外事办公室 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市

人民政府外事办公室公开文档

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室

单位负责人:海拉

财务负责人:钱鑫

编制人:杨鑫

报送日期:2024年9月


 

公开文档

目 录

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

    一、主要职能、职责

    (1)贯彻执行国家、自治区关于外事工作的有关法律法规及有关政策。研究拟订全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。

    (2)负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署,并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、市政府报送全市重要外事问题的请示、报告。

(3)负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况,对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。

    (4)协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。

(5)负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国(境)团(组)和邀请外国人来全市访问等有关事宜,颁发、管理因公护照。

    (6)负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。

(7)负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作,向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来全市采访事宜。

(8)协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

(9)完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。 

2.机构情况:

本单位呼伦贝尔市人民政府外事办公室,二级预算单位,报表类型为:单户表。

3.人员情况:年末独立核算机构数:1 个,在职人员:31 人,离休人员:0人,退休人员:30人,实有人数一般公共预算财政拨款开支人员:31人,年末遗属人员:0人

    二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括财政拨款的行政单位1家,本部门无下属单位。与去年相比,机构数量无变化。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算。

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

呼伦贝尔市人民政府外事办公室

行政

2

 

 

       三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况

1、与俄蒙毗邻地区合作迈上新台阶;

2、强化职能作用,因公出国(境)管理工作进一步加强;

3、强化涉外管理与服务职责;

4、围绕中心、服务大局,涉外工作实现新发展;

5、边境界务工作有序进行。

    第二部分  部门(单位)决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度收入、支出决算总计 819.50万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 157.98万元,增长 23.88%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致;与上年决算相比,收、支总计各增加 85.95万元,增长 11.72%。其中:

    (一)收入决算总计 819.50万元。包括:

    1.本年收入决算合计 819.27万元。与上年决算相比,增加 85.85万元,增长 11.71%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0 %,变动原因:无变动。

    3.年初结转和结余 0.23万元。与上年决算相比,增加 0.10万元,增长 68.43%,变动原因:结转结余未纳入年初预算。

    (二)支出决算总计 819.50万元。包括:

    1.本年支出决算合计 819.31万元。与上年决算相比,增加85.99万元,增长 11.73%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致。。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0 %,变动原因:无变动

    3.年末结转和结余 0.19万元。结转和结余事项:银行利息。与上年决算相比,减少 -0.04万元,减少 -17.03%,变动原因:结转结余未纳入年初预算。

        二、收入决算情况说明

      内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度本年收入决算合计 819.27万元,其中:

    本年一般公共预算财政拨款收入 819.27万元,占 100.00%;

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;

    本年其他收入 0.00万元,占 0.00%。

   

图1.收入决算图

 

    三、支出决算情况说明

      内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度本年支出决算合计 819.31万元,其中:

    本年基本支出 819.31万元,占 100.00%;

    本年项目支出 0.00万元,占 0.00%;

    本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;

    本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;

    本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。

   

图2.支出决算图(以饼图列示)

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 819.31万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 157.79万元,增长 23.85%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致;与上年决算相比,收、支总计各增加 85.95万元,增长 11.72%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 819.31万元。与年初预算 661.52万元相比,完成年初预算的 123.85%。其中:

    (一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为 636.77万元,与年初预算相比增加 161.23万元。其中:

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算312.99万元,决算支出456.39万元,完成年初预算的145.82%。决算数与年初预算数的差异原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算162.55万元,决算支出180.37万元,完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数的差异原因:单位本年人员变动导致。

        ()社会保障和就业支出(类)

    社会保障和就业支出类决算数为 103.51万元,与年初预算相比增加 0.99万元。其中:

  1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算56.61万元,支出决算55.88万元,完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员死亡一人,导致此款项减少

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算    万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算45.91万元,支出决算43.45万元,完成年初预算的94.64 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年退休人员增加一人导致养老保险较上年有所减少

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算    万元,支出决算4.18万元,完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加,导致此项支出增加。

 

    (四)卫生健康支出(类)

    卫生健康支出类决算数为 39.72万元,与年初预算相比减少 -0.81万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算11.89万元,支出决算10.2万元,完成年初预算的 85.79 %。决算数与年初预算数的差异原因:行政人员调出,导致此项支出减少。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 12.87万元,支出决算14万元,完成年初预算的108.78 %。决算数与年初预算数的差异原因:事业人员增加,导致此项支出减少。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算15.77万元,支出决算15.52万元,完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少,导致此项支出减少。

    (五)住房保障支出(类)

    住房保障支出类决算数为 39.31万元,与年初预算相比减少 -3.62万元。其中:

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算42.94万元,支出决算39.31万元,完成年初预算的91.55 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年公积金基数调整,导致产生差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 819.31万元,其中:

    (一)人员经费 564.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    (二)公用经费 255.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元,其中:

    (一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    (二)商品和服务支出 0.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

         八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 55.23万元,支出决算 37.63万元,完成预算的 68.13%。其中:因公出国(境)费全年预算 43.43万元,支出决算 32.31万元,完成预算的 74.39%;公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元,支出决算 2.96万元,完成预算的 98.80%;公务接待费全年预算 8.80万元,支出决算 2.36万元,完成预算的 26.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事出访以及外事接待任务增多导致

    (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度财政拨款“三公”经费支出 37.63万元。因公出国(境)费支出 32.31万元,占 85.86%;公务用车购置及运行维护费支出 2.96万元,占 7.88%;公务接待费支出 2.36万元,占 6.26%。其中:

    1.因公出国(境)费支出 32.31万元,全年出国(境)团组7 个,累计27 人次。与上年决算相比,增加 32.31万元,增长100%,变动原因:疫情结束后,呼伦贝尔市人民政府外事办公室外事相关业务增多导致

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.96万元。其中:

    (1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少)0%,变动原因:

    (2)公务用车运行维护费支出 2.96万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比,增加 0.44万元,增长 17.60%,变动原因:无疫情影响,我办巡检次数较上年有所增加导致

    3.公务接待费支出 2.36万元。其中:国内公务接待支出 2.36万元,接待7 批次,55 人次,开支内容:接待外宾以及港澳台人士;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:。与上年决算相比,增加 1.83万元,增长 346.80%,变动原因:无疫情影响,来我国出访的外国人士有所增加,导致我办公务接待费用较上年增加。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余

    (一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于。

            十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

    (一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于。

       十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度机构运行经费支出决算 255.00万元。比上年决算相比,增加 212.11万元,增长 494.58%,变动原因:按照决算要求,将项目支出转到经费支出中导致此款项增加

        十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度政府采购支出总额 7.49万元,其中:政府采购货物支出 3.16万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.33万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.39万元,占政府采购支出总额的31.33%,其中:授予小微企业合同金额  2.39万元,占政府采购支出总额的31.33%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆 6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

       十四、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金213.54万元,占一般公共预算项目支出总额的83.52%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

    组织对2023年电子护照工程维护费项目”、“呼伦贝尔市委书记高润喜同志率团出访俄罗斯经费”、“呼伦贝尔市委副秘书长葛忠奎同志率团出访俄罗斯经费”、“因公电子护照项目设备经费”、“办公楼维修项目”、“2023年船队维护费项目”、“到期普通密码设备换装项目”、“2023年外事经费项目”、“2023年业务费项目”9个项目开展了部门评价;涉及一般公共预算支出213.54万元,未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    (二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市人民政府外事办公室 2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果。

1.2023年电子护照工程维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.58分。全年预算数为41.01万元,执行数为41.01万元,完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况:完成整个电子护照工程的维护工作以及平台软件及所需设备的采购。发现的主要问题及原因:资金管理使用存在问题。下一步改进措施:严格控制项目支出,保证资金合理使用,发挥资金最大使用效益的同时保证电子护照平台软件日常维护,保障科室正常运转,随着疫情结束将有序恢复电子护照科相关工作,继续根据业务需求配置资金。

2.办公楼维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为96.75万元,执行数为96.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对本办公楼翻新及室外基础设施维修,实现办公楼后院水泥路面铺设等。发现的主要问题及原因办公楼维修项目资金支付按照计划有所延迟。下一步改进措施:完善项目经费使用情况。

3.2023年外事经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.39分。全年预算数为30万元,执行数为25.16万元,完成预算的83.87%。项目绩效目标完成情况:按照计划,我办2023年用于外事出访、外事接待及组织外事活动经费共计25.16万元。发现的主要问题及原因:我办在保障各项工作按时完成的情况下,减少了相应的费用支出,从而节约了财政开支年底由于一体化支付功能问题,部分款项未完成支付。下一步改进措施:严格控制项目支出,保证资金合理使用,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范等方面进行监控。严格控制项目支出,保证资金合理使用,发挥资金最大使用效益的同时保证外事任务顺利有序完成,随着疫情结束将有序恢复外事业务相关工作,继续根据业务需求配置资金。

4.船队维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.15分。全年预算数为30万元,执行数为18.45万元,完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况:完成对本办3只船舶的定期维修保养以及船员差旅费用报销等工作。发现的主要问题及原因:年底因一体化支付系统问题船舶维修资金支付按计划有所延后。下一步改进措施:完善项目经费使用情况。

5.2023年呼伦贝尔市委书记高润喜同志率团出访俄罗斯经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.7分。全年预算数为15.46万元,执行数为7.27万元,完成预算的47.02%。项目绩效目标完成情况:按照计划,2023年高润喜同志率团赴俄罗斯对接建立友城、经贸、人文、跨境旅游等领域合作事宜发现的主要问题及原因:年底因一体化支付系统问题,资金支付按计划有所延后。下一步改进措施:完善项目经费使用情况。

       (三)部门(单位)项目绩效评价结果。

    以办公楼维修项目为例,该项目绩效评价综合得分为96.75分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:杨鑫           联系电话:0470-8115838-