2025年度呼伦贝尔市人民政府
外事办公室预算公开
批复时间: 2025年1月27日
公开时间: 2025年2月13日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一) 贯彻执行国家、自治区关于外事工作的法律法规及有关政策。研究拟定全市外事工作制度和工作规划。对全市外事工作进行调查研究并提出改进建议。指导旗市区开展有关工作。
(二) 负责外事报送工作。贯彻执行、协调全市对外交流合作规划和部署,并对全市外事工作履行综合归口管理职能。负责向市委、市政府报送全市重要外事问题的请示、报告。
(三) 负责外事监督工作。监督检查全市贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况,对违反外事纪律的重大事件提出处理建议。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。
(四) 协调组织涉外活动和涉外事务工作。协调组织全市重大外事工作和涉外活动、接待来访重要外宾、指导全市涉外礼宾礼仪工作。牵头组织有关部门管理全市国界事务、边境地区和口岸涉外事务。指导并参与边防会谈、会晤工作。
(五) 负责因公出国管理工作。按有关规定审核审批和上报全市因公派遣出国(境)团(组)和邀请外国人来全市访问等有关事宜,颁发、管理因公护照。
(六)负责对外友好交流工作。指导全市对外友好协会工作。指导和管理全市与国外缔结并开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作。指导全市民间对外友好交往工作。
(七)负责外事宣传教育工作。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作,向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径。协同审核权限内重要涉外文稿。按照有关规定负责管理外国人来华有关工作和外国、港澳新闻机构及记者来呼伦贝尔市采访事宜。
(八)协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
(九)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括部门本级预算。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:呼伦贝尔市人民政府外事办公室本级。详细情况见表:
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
1
|
呼伦贝尔市人民政府外事办公室
|
财政拨款的行政单位
|
2
|
|
|
三、2025年度部门主要工作任务及目标
(一)继续做好对外沟通联络,促进友好关系
(二)进一步密切军地关系,夯实国界基础
(三)防范化解涉外安全风险,筑牢安全屏障
(四)完善因公出国(境)全程监管,提升服务水平
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度收入、支出预算总计827.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加161.96万元,增长24.32%。其中:
(一)收入预算总计827.67万元。包括:
1.本年收入合计827.67万元。
(1)一般公共预算拨款收入827.67元,与上年相比增加173.58万元,增长26.53%。主要原因是2025年年初预算增加了外事出访经费和外事接待经费,导致2025年预算较上年增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少) 0 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主主要原因是本部门不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门不存在此项内容。
(二)支出预算总计827.67万元。包括:
1.本年支出合计827.67万元。
(1)一般公共服务(类)支出633.22万元,主要用于用于机构运转、工资和福利支出、商品和服务支出以及专项性公用支出等方面支出。与上年相比增加148.11万元,增长23.39%。主要原因是因为2025年年初预算增加了外事出访经费和外事接待经费。
(2)社会保障和就业(类)支出 106.46 万元,主要用于人员社会保险缴纳支出。与上年相比增加6.37万元,增加6.36 %。主要原因是我单位2024年3月新调入两名事业编制人员导致。
(3)卫生健康(类)支出 42.98万元,主要用于人员医疗保险缴纳支出。与上年相比增加5.23万元,增加13.85%。主要原因是我单位2024年3月新调入两名事业编制人员导致。
(4)住房保障(类)支出 45.02万元,主要用于人员公积金缴纳支出。与上年相比增加2.26万元,增加5.28 %。主要原因是我单位2024年3月新调入两名事业编制人员导致。
2.年终结转结余 0万元,主要原因是本部门预算支出无结余。
二、收入预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度收入预算总计827.67万元,包括本年收入827.67万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入827.67万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入 0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0 万元,占0 %;
本年事业收入0万元,占0 %;
本年事业单位经营收入 0万元,占0%;
本年上级补助收入0 万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;
本年其他收入0万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0 万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0 万元,占0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度支出预算合计 827.67万元,其中:
基本支出609.17万元,占73.6%;
项目支出218.50万元,占26.4%;
事业单位经营支出0万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度财政拨款收、支总预算827.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加161.96万元,增长24.32%。主要原因是2025年年初预算增加了外事出访经费和外事接待经费,导致2025年预算较上年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出预算827.67万元,与上年相比增加161.96万元,增长24.32%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为633.22万元,与上年相比增加226.68万元。其中:
1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算222.31万元,与上年相比增加0.97万元,增加0.44 %。变动原因:我单位2024年两人上调职务工资导致。
2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算 218.5万元,与上年相比增加 33.3万元,增加17.98 %。变动原因:事业编制人员增加2人,1人职务上调,导致预算增加。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为106.46万元,与上年相比增加6.37万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算55.82 万元,与上年相比增加0.04万元,增加0.07 %。变动原因:本年个税较上年扣项减少导致。
2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算60.55 万元,与上年相比增加16.25 万元,增加36.68 %。变动原因:事业编制人员增加2人,3人职务上调,导致预算增加。
(三)卫生健康(类)
卫生健康类年初预算数为 42.98 万元,与上年相比增加5.23万元。其中:
1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 12.56 万元,与上年相比增加 2.25 万元,增加 21.82 %。变动原因是人员工资基数调增导致社保缴纳费用增加。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 13.89 万元,与上年相比增加 2.11万元,增加17.91 %。变动原因是人员工资基数调增导致社保缴纳费用增加。
3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 16.52 万元,与上年相比增加 0.85万元,增长5.42 %。变动原因:人员工资基数调增导致费用调增。
(四)住房保障(类)
住房保障类年初预算数为45.02万元,与上年相比增长2.26 万元。其中:
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算45.02 万元,与上年相比增长2.26万元,增长 5.28 %。变动原因:事业编制人员增加2人,3人职务上调,导致预算增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算609.17万元,其中:
(一)人员经费557.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费51.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出121.80万元,其中因公出国(境)费支出99万元,占81.28%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占2.46%;公务接待费支出19.8万元,占16.26%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出121.80万元,比上年预算增加116.5万元,增长2198.11 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出99万元,比上年预算增加98.5万元,主要原因我单位2025年年初增加了外事出国经费导致。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年预算无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年预算无变化。
3.公务接待费预算支出19.8万元,比上年预算增加18万元,主要原因我单位2025年年初增加了外事接待经费导致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因为本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因为本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025度预算安排项目6个,项目预算总金额218.50万元。其中,财政本年拨款金额218.50万元,财政拨款结转结余 0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度机构运行经费预算支出54.45万元,与上年相比增加10.56万元,增长25.83%。主要原因是根据我单位2025年工作任务情况,增加了差旅费、培训费、会议费、取暖费支出导致。
十二、政府采购支出预算情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
呼伦贝尔市人民政府外事办公室2025年度填报绩效目标的预算项目29个,公开项目29个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算827.67万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨鑫 联系电话:8115838